Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Rozbor vody vo Vysunutom astronomickom pracovisku v Roztokoch
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva , Číslo:: 211770 |
02.11.2023 | Žiadny súbor |
Dohoda o spolupráci č. 72/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Radoslav Kunec , Cena spolu: 200,00€ |
02.11.2023 | Žiadny súbor |
Poplatok za tel. služby - internet VAP Roztoky 10/2023, hovorné VAP Roztoky, hovorné POS Svidník
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telecom, a.s. , Cena spolu: 67,43€ , Číslo:: 8337826944 |
02.11.2023 | Žiadny súbor |
Poplatok za tel. služby - hovorné POS Svidník 10/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telecom, a.s. , Cena spolu: 28,28€ , Číslo:: 8338035133 |
02.11.2023 | Žiadny súbor |
Telekom. služby, FBA-adsl prístup 10/2023, POS SK
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telecom, a.s. , Cena spolu: 58,80€ , Číslo:: 8337918383 |
02.11.2023 | Žiadny súbor |
Dodávka zemného plynu 01.11.- 30.11.2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 5858,00€ , Číslo:: 8785374008 |
02.11.2023 | Žiadny súbor |
Mesačný poplatok za stránku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 34,80€ , Číslo:: 20231145 |
02.11.2023 | Žiadny súbor |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: osobný údaj.sk, s.r.o., DUETT Business Rezidence , Cena spolu: 42,00€ , Číslo:: 1023111908 |
02.11.2023 | Žiadny súbor |
Oprava automatickej práčky AEG Lavamat 74850 vo Vysunutom astronomickom pracovisku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Anton Dzupina - Elektromix , Cena spolu: 119,00€ , Číslo:: 230007 |
02.11.2023 | Žiadny súbor |
Odber a odvoz vzorky vody zo studne Vysunutého astronomického pracoviska v Roztokoch
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku , Cena spolu: 24,00€ , Číslo:: 20230086 |
02.11.2023 | Žiadny súbor |
Zmluvný servis výťahov za obdobie od 10/2023 4.Q
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: OTIS Výťahy, s.r.o. , Cena spolu: 161,64€ , Číslo:: 15242789 |
30.10.2023 | Žiadny súbor |
Štiepanie metrovice 36 mp
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SAKALA BJ s.r.o. , Cena spolu: 504,00€ , Číslo:: 20230006, |
30.10.2023 | Žiadny súbor |
Administratívny poplatok - projekt: Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii, FPU
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Fond na podporu umenia , Cena spolu: 20,00€ , Číslo:: 2445100543 |
19.10.2023 | Žiadny súbor |
Oprava motorového vozidla OPEL COMBO SK402AZ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Pavol Bilý B.P. SERVIS , Cena spolu: 50,00€ , Číslo:: 11 |
18.10.2023 | Žiadny súbor |
Preprava účastníkov 1. ročníka súťažného výtvarného plenéra Jozefa Leška "Maľujeme krajinu" projekt FPU
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SAD Humenné, a.s. prev. Svidník , Cena spolu: 119,70€ , Číslo:: 14121 |
18.10.2023 | Žiadny súbor |
Kominárske práce - kontrola komínov
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Kominárstvo Kamil Kočiš , Cena spolu: 160,00€ , Číslo:: 2023/0011 |
18.10.2023 | Žiadny súbor |
Dodávka elektriny POS Svidník 09/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 509,21€ , Číslo:: 8412403411 |
16.10.2023 | Žiadny súbor |
Dodávka elektriny VAP Roztoky 09/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 731,75€ , Číslo:: 8412403412 |
16.10.2023 | Žiadny súbor |
Propagačné materiály v rámci projektu - Nepoznané hudobné soirée
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Tlačiareň svidnícka s.r.o. , Cena spolu: 250,00€ , Číslo:: 20230899 |
10.10.2023 | Žiadny súbor |
Dodávky elektriny VAP Roztoky - 04/2023 - oprava
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: -62,83€ , Číslo:: 8921029901 |
10.10.2023 | Žiadny súbor |